崗位職責:
1.負責組織制定、完善內部審計制度,制定具體審計計劃;
2.負責公司及各下屬企業的各項審計工作;
3.擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4.及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;
5.督促審計結論和建議的落實;
6.負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。
崗位要求:
1、正規全日制本科以上學歷,財務或會計相關專業;
2、具有會計師以上國家職業資格證書,CPA優先;
3、熟悉企業內控、財務管理、企業管理知識;
4、熟悉企業生產經營管理知識及內部管理流程;
5、熟悉會計法、審計法、會計準則、稅收法律知識等相關的國家和地方法律法規。
6、熟練掌握財務、審計專業知識;
7、熟練掌握各種辦公和財務軟件;
8、熟練掌握專項審計的業務流程;
9、熟悉口頭表達、書寫及文字處理技巧。
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